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CUMEC公司召开审计发现问题整改工作领导小组会

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  • 发布时间:2022-08-03

为进一步贯彻落实集团公司党组关于审计整改工作的要求,推动公司审计整改落实工作,提升公司治理能力、促进公司高质量发展,7月29日,CUMEC公司召开审计发现问题整改工作领导小组会议。领导小组组长、公司党委书记、董事长王涛,领导小组常务副组长、公司党委副书记、总经理刘劲,领导小组副组长向志军、郭进、刘嵘侃出席会议,会议由领导小组副组长、公司党委委员、纪委书记向志军主持。

会上,财务投资部汇报了经济责任审计发现的主要问题及整改推进情况。纪检监察审计部汇报了公司审计(含内控评价)发现问题整改推进工作整体情况以及公司成立以来接受的各项审计中发现问题整改情况,并针对各部门整改情况进行深入分析,提出审计整改工作存在的问题和下一步工作建议。

在认真听取纪检监察审计部的汇报后,刘劲表示,要严格按照集团公司相关要求,做到彻底整改、全面整改,确保整改工作取得实质性效果,不能因为审计发现问题整改不到位,影响公司高质量发展;要积极作为,整改时间写到年底的,时间节点要提前,不能等不能拖;能够立即整改的问题,要抓紧行动,立查立改,切实保障发现问题整改到位,确保销号;整改有难度的问题,要做好沟通解释工作。

王涛对各部门审计整改工作做出指示:

一是提高政治站位,压实审计整改责任。各部门负责人及审计整改联络员对本部门审计发现问题整改事项进行部门内监督,及时发现问题、揭示风险、督促整改;要落实工作责任,对未按要求履行审计整改工作职责、内控体系建设与监督职责、未执行或执行不力,以及部门内部督促不力的,导致审计整改工作受到集团公司通报批评的,将按有关规定进行提示、通报或严肃追责问责。

二是实事求是细化整改要求,夯实审计整改基础工作。各部门要分类制定整改计划,系统梳理未整改到位问题,制定工作方案,分类制定整改计划,明确整改时限及整改目标等,建立整改台账,逐项分解任务,促进本部门审计整改的标准化、规范化。要强化责任担当,拿出真招实招,将审计整改落到实处,通过完善规范制度、健全内控措施、优化管理流程等构建审计整改长效机制并强化执行,杜绝审计发现问题出现屡审屡犯、屡改屡犯现象。

三是强化联动合力,推动形成审计整改工作新格局。纪检监察审计部要强化部门与部门间、部门与上级主管部门间的审计整改合力,推动审计整改相互贯通、协同联动,强化整改责任主体与综合、业务、党建、财务、审计等部门的协作,促进各部门沟通与合作,充分健全并利用“大监督、大风控”监督机制,通过及时移交问题线索、开展工作会商和专项合作,同向发力,协同推进问题线索处置,加强信息共享,促进结果共用实现整改工作长效性。

最后,向志军就落实本次会议精神提出三点工作要求:

一是要抓紧组织学习传达,切实把思想和行动统一到公司党委的任务安排上来,加快推动审计整改工作落实落地。

二是要抓紧研究谋划整改,明确整改措施、责任部门、责任人、责任领导、时间节点,制定出有针对性、可操作性的整改方案,建立严密的责任体系,确保各项整改任务件件有着落、事事有人抓。

三是要抓紧推动落实,各部门负责人要带头抓好整改措施落地,全面落实好各项审计整改任务,以整改新成效有效助推公司高质量发展。

 

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